Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5285 |
Data de lançamento: |
04/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃODE PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
42,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃODE PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
42,50 |
|
|
04/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.864.304. |
|
42,50 |
|
24/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5285/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850352 |
|
|
42,50 |
TOTAL |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.