Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: HOTEL SCALA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5287 |
Data de lançamento: |
04/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. |
0,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2014 |
REF. DESPESA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. |
19,00 |
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05/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 073910. |
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19,00 |
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23/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851405
PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2014
HOTEL SCALA LTDA - 862 |
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19,00 |
TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.