Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5297 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇAO DA COLETA DE PREÇOS Nº 07/2014, PARA AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO PARA USO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
402,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇAO DA COLETA DE PREÇOS Nº 07/2014, PARA AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO PARA USO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
402,60 |
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05/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 005.876.789. |
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402,60 |
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24/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5297/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1029 |
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402,60 |
TOTAL |
402,60 |
402,60 |
402,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.