Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5307 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO FUNERAL DE ALVORI CAMARGO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/2010. |
0,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO FUNERAL DE ALVORI CAMARGO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/2010. |
940,00 |
|
|
08/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 005.887.520. |
|
940,00 |
|
18/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5307/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851402 |
|
|
940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.