Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5319 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, GETULIO M. RODRIGUES, 05/2014 |
217,37 |
217,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, GETULIO M. RODRIGUES, 05/2014 |
217,37 |
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08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA. CFE FOLHA. |
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217,37 |
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16/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5319/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859922 |
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217,37 |
TOTAL |
217,37 |
217,37 |
217,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.