Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 07/2014, FABIOLA DESBESSEL |
408,90 |
408,90 |
1.00 |
FABRICIA DOS SANTOS |
189,01 |
189,01 |
1.00 |
IRINEIA OLIVIER |
218,76 |
218,76 |
1.00 |
MARIA BARBOSA NEVES |
202,76 |
202,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 07/2014, FABIOLA DESBESSEL FABRICIA DOS SANTOS IRINEIA OLIVIER MARIA BARBOSA NEVES |
1.019,43 |
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08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA. CFE FOLHA. |
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1.019,43 |
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16/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5335/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858189 |
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1.019,43 |
TOTAL |
1.019,43 |
1.019,43 |
1.019,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.