Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5434 |
Data de lançamento: |
15/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELA FAMURS. |
0,00 |
94,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2014 |
REF. 1/2 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELA FAMURS. |
94,83 |
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15/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. |
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94,83 |
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23/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851405
PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2014
AILTO R. DA SILVA - 1512 |
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94,83 |
TOTAL |
94,83 |
94,83 |
94,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.