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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5454 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA USO NA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 0,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 REF. AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA USO NA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 93,00
03/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 005376122. 93,00
20/11/2014 Pagamento de Empenho 5454/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858317 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.