Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO NA REDE DE ÁGUA E PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
681,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO NA REDE DE ÁGUA E PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
681,65 |
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17/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.967.152. |
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681,65 |
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26/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2014
JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA - 2100 |
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681,65 |
TOTAL |
681,65 |
681,65 |
681,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.