Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONES Nºs 3326.1371 E 3326.1327. |
0,00 |
6,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2014 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONES Nºs 3326.1371 E 3326.1327. |
6,16 |
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17/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6,16 |
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30/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2014
EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. - 1007 |
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6,16 |
TOTAL |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.