Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 8404.1165, |
70,15 |
70,15 |
1.00 |
8439.0724, |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8401.3857, |
36,93 |
36,93 |
1.00 |
8439.0719, |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8404.1156, |
64,90 |
64,90 |
1.00 |
8401.3782, |
29,90 |
29,90 |
2.00 |
8439.0725 E 8402.0974 |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 8404.1165, 8439.0724, 8401.3857, 8439.0719, 8404.1156, 8401.3782, 8439.0725 E 8402.0974 |
321,48 |
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17/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDAD CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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321,48 |
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13/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5467/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858231 |
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321,48 |
TOTAL |
321,48 |
321,48 |
321,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.