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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Data de lançamento: 18/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW PLACAS IUT-0366, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IPK-7749 0,00 951,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW PLACAS IUT-0366, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IPK-7749 951,60
18/09/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.979.263. 951,60
06/10/2014 Pagamento de Empenho 5474/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851210 951,60
TOTAL 951,60 951,60 951,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.