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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5486 Data de lançamento: 19/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 20.09.2014, PARA CONDUZIR PROFESSORAS DO SENAR EM TREINAMENTO. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2014 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 20.09.2014, PARA CONDUZIR PROFESSORAS DO SENAR EM TREINAMENTO. 25,31
19/09/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. 25,31
06/10/2014 Pagamento de Empenho 5486/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2228 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.