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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 5556/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, VIAGEM A PORTO ALEGRE. 0,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 5556/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, VIAGEM A PORTO ALEGRE. 24,00
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 24,00
06/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858217 PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2014 PMPA - EPTC - 13999 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.