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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 29/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP NÚMERO 08 PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692 E NA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK406B. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2014 REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP NÚMERO 08 PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692 E NA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK406B. 80,00
29/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .006.050.246 E NF .006.050.758. 80,00
28/10/2014 Pagamento de Empenho 5760/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859996 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.