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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. 0,00 6.610,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. 6.610,08
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2220. 3.305,04
10/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859475 3.305,04
25/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2358. 3.305,04
11/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1016 3.305,04
TOTAL 6.610,08 6.610,08 6.610,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.