Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5907 |
Data de lançamento: |
07/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. TREINAMENTO DE SERVIDOR E MIGRAÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014, A SER REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2014 |
REF. TREINAMENTO DE SERVIDOR E MIGRAÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014, A SER REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA. |
500,00 |
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16/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3397. |
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500,00 |
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28/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5907/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859981 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.