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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5949 Data de lançamento: 09/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 11.11.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014", PROMOVIDO PELA DPM. 0,00 474,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2014 REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 11.11.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014", PROMOVIDO PELA DPM. 474,12
09/10/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. 474,12
07/11/2014 Pagamento de Empenho 5949/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1105 474,12
TOTAL 474,12 474,12 474,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.