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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOV. FEDERAL E MEDICOS GENERALISTAS PARA ATENDER NAS UBS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LIC. Nº 009/2013, PROCESSO Nº 074/2013, CONTRATO Nº 002/2014. 61.616,00 123.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOV. FEDERAL E MEDICOS GENERALISTAS PARA ATENDER NAS UBS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LIC. Nº 009/2013, PROCESSO Nº 074/2013, CONTRATO Nº 002/2014. 123.232,00
06/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 002. 52.160,00
12/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857736, 857737 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. 01/2014 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 52.160,00
05/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 003. 61.040,00
13/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857829, 857830 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. 02/2014 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 61.040,00
13/03/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -10.032,00
TOTAL 113.200,00 113.200,00 113.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.