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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2351/2014, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS, CONTRATO Nº 050/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/14, PROCESSO DE LIC. 020/14 E INEX. 002/14. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2351/2014, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS, CONTRATO Nº 050/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/14, PROCESSO DE LIC. 020/14 E INEX. 002/14. 12.000,00
03/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAURER MURATT, CFE NF Nº 008. 1.724,13
06/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6035/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 395 1.724,13
05/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 0010 3.450,73
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6035/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 402 3.450,73
12/12/2014 VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO -2.825,14
22/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 012 2.205,70
TOTAL 9.174,86 7.380,56 5.174,86
SALDO A PAGAR 4.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.