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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA IR NA CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM PARA RETIRADA DO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 0,00 94,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA IR NA CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM PARA RETIRADA DO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 94,83
15/10/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 94,83
27/10/2014 Pagamento de Empenho 6039/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850281 94,83
TOTAL 94,83 94,83 94,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.