Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6042 |
Data de lançamento: |
15/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 04/2014. |
5,70 |
5,70 |
1.00 |
3326.1155, 09/2014. |
17,16 |
17,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 04/2014. 3326.1155, 09/2014. |
22,86 |
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|
15/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,86 |
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TOTAL |
22,86 |
22,86 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
22,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.