Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6061 |
Data de lançamento: |
16/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE SAÚDE PARA USO OBRIGATÓRIO DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2014 |
REF. CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE SAÚDE PARA USO OBRIGATÓRIO DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO. |
160,00 |
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16/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF N 006.223. |
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160,00 |
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TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.