Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
17/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA DE LIGAÇOES TELEF. REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 |
121,65 |
121,65 |
1.00 |
8402.0974 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8439.0725 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8439.0724 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8401.3857 |
39,03 |
39,03 |
1.00 |
8401.3782 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8404.1156 E 8439.0719 |
106,23 |
106,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2014 |
REF. DESPESA DE LIGAÇOES TELEF. REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 8402.0974 8439.0725 8439.0724 8401.3857 8401.3782 8404.1156 E 8439.0719 |
386,51 |
|
|
17/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
386,51 |
|
TOTAL |
386,51 |
386,51 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
386,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.