Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6183 |
Data de lançamento: |
24/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E TÍNER PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDRESTRES E LOMBADAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E TÍNER PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDRESTRES E LOMBADAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
596,00 |
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24/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .334. |
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596,00 |
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20/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6183/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860041 |
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596,00 |
TOTAL |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.