Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
27/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLA DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO QUE SERÁ DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. |
0,00 |
318,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLA DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO QUE SERÁ DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. |
318,90 |
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27/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.283.386. |
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318,90 |
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20/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6199/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860032 |
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318,90 |
TOTAL |
318,90 |
318,90 |
318,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.