Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6339 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto rescisao mes 10/2014 |
0,00 |
1.058,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2014 |
Referente pagto rescisao mes 10/2014 |
1.058,02 |
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28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 10/2014 E FERIAS 11/2014. |
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1.058,02 |
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29/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2014
SERVIDORES - 4 |
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1.058,02 |
TOTAL |
1.058,02 |
1.058,02 |
1.058,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.