Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6402 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA ISX 2871. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2014 |
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA ISX 2871. |
80,00 |
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30/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 014. |
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80,00 |
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17/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6402/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2211 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.