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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INMETRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6429 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA O VEÍCULO VAN DE USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACAS INE 6512. 0,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 REF. SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA O VEÍCULO VAN DE USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACAS INE 6512. 149,00
31/10/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 149,00
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2014 INMETRO - 60 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.