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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6479 Data de lançamento: 04/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 7AH PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DE NOBREAK DA SEC. MUNIC.DA ADM./PLANEJAMENTO. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2014 REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 7AH PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DE NOBREAK DA SEC. MUNIC.DA ADM./PLANEJAMENTO. 130,00
10/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 013169. 130,00
20/11/2014 Pagamento de Empenho 6479/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860042 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.