Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MONICA ORSOLIN GALVAGNI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
05/11/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 05/11/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AJUSTE DE METAS 2014/2015 DO SISPACTO. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2014 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 05/11/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AJUSTE DE METAS 2014/2015 DO SISPACTO. |
25,31 |
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05/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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25,31 |
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20/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6500/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858320 |
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25,31 |
TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.