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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6549 Data de lançamento: 07/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6459 SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 DE NOVEMBRO DE 2014, DEVIDO O VEÍCULO IMH 4026 QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR EM RINCÃO DOS TOLEDOS QUE ESTÁ EM CONSERTO. 0,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2014 REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6459 SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 DE NOVEMBRO DE 2014, DEVIDO O VEÍCULO IMH 4026 QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR EM RINCÃO DOS TOLEDOS QUE ESTÁ EM CONSERTO. 795,00
07/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 223. 795,00
12/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 230. 795,00
12/11/2014 VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -795,00
21/11/2014 Pagamento de Empenho 6549/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851245 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.