Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6587 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO Nº 112/2014, DE HUGO RENATO PERIN TOLEDO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2014 |
REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO Nº 112/2014, DE HUGO RENATO PERIN TOLEDO. |
200,00 |
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01/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE RECIBO. |
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200,00 |
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18/12/2014 |
Pagamento de Empenho 6587/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.