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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6594 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU E GEOMETRIA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU E GEOMETRIA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. 220,00
11/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8104, 8105. 220,00
TOTAL 220,00 220,00 0,00
SALDO A PAGAR 220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.