Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
660 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0,00 |
109,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
109,10 |
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30/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 004.265.703. |
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109,10 |
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10/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 660/2014
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
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109,10 |
TOTAL |
109,10 |
109,10 |
109,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.