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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6605 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0,00 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 172,00
12/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 27537. 172,00
09/12/2014 Pagamento de Empenho 6605/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 403 172,00
TOTAL 172,00 172,00 172,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.