Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6606 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AOS MUNÍCIPES EDEGAR DOS SANTOS ANTUNES E SABRINA MATIAS DA COSTA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1115/2010. |
0,00 |
1.726,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AOS MUNÍCIPES EDEGAR DOS SANTOS ANTUNES E SABRINA MATIAS DA COSTA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1115/2010. |
1.726,80 |
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11/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .006.419.617, .006.419.403. |
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1.726,80 |
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20/11/2014 |
Pagamento de Empenho 6606/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860035 |
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1.726,80 |
TOTAL |
1.726,80 |
1.726,80 |
1.726,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.