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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Data de lançamento: 17/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE ALEXANDRE SOARES FRANÇA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO. 0,00 1.656,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2014 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE ALEXANDRE SOARES FRANÇA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO. 1.656,00
18/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 418. 1.656,00
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858345, 858346 PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2014 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 1.656,00
TOTAL 1.656,00 1.656,00 1.656,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.