Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6673 |
Data de lançamento: |
17/11/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE ALEXANDRE SOARES FRANÇA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
1.656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2014 |
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE ALEXANDRE SOARES FRANÇA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO. |
1.656,00 |
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18/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 418. |
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1.656,00 |
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10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858345, 858346
PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2014
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 |
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1.656,00 |
TOTAL |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.