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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014

Dados do Empenho
Número do empenho: 6720 Data de lançamento: 19/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA COLOCAÇÃO DE AMORTECEDOR DA DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLCAS IQS 2789. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2014 REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA COLOCAÇÃO DE AMORTECEDOR DA DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLCAS IQS 2789. 25,00
19/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 018. 25,00
22/12/2014 Pagamento de Empenho 6720/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851255 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.