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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Data de lançamento: 21/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE CAMBIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ISY 6086 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2014 REF. AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE CAMBIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ISY 6086 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 60,00
21/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.505.696. 60,00
28/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2014 ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 - 4441 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.