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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6743 Data de lançamento: 21/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3/12 DE DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, COMPARECER NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1011523-87/2013, E ACOMPANHAR OS PLEITOS DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, E PROTOCOLAR PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 1.588,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2014 REF. 3/12 DE DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, COMPARECER NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1011523-87/2013, E ACOMPANHAR OS PLEITOS DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, E PROTOCOLAR PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.588,16
21/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 1.588,16
TOTAL 1.588,16 1.588,16 0,00
SALDO A PAGAR 1.588,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.