Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6928 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto rescisao mes 11/2014 |
0,00 |
131,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto rescisao mes 11/2014 |
131,88 |
|
|
26/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, RESCISÃO 11/2014 E FÉRIAS 12/2014. |
|
131,88 |
|
18/12/2014 |
Pagamento de Empenho 6928/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126 |
|
|
131,88 |
TOTAL |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.