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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6992 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BÓIA NO POÇO N°21, DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. 0,00 86,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BÓIA NO POÇO N°21, DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. 86,99
28/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR FRANCISCO IVANEZ HERTAL, CFE NF 0615. 86,99
TOTAL 86,99 86,99 0,00
SALDO A PAGAR 86,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.