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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6998 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 302,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 302,51
01/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAURER, CFE NF Nº 01745. 302,51
10/12/2014 Pagamento de Empenho 6998/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850159 302,51
TOTAL 302,51 302,51 302,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.