Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6999 |
Data de lançamento: |
28/11/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
95,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
95,96 |
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01/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAURER, CFE NF Nº 01745. |
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95,96 |
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10/12/2014 |
Pagamento de Empenho 6999/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850159 |
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95,96 |
TOTAL |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.