Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7036 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR 04 KG PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749 QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR 04 KG PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749 QUE FAZ TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
50,00 |
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02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.598.160. |
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50,00 |
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10/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7036/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2248 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.