Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7066 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 60, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA S.M.E.C. |
0,00 |
134,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 60, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA S.M.E.C. |
134,10 |
|
|
04/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.624.322. |
|
134,10 |
|
10/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7066/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2254 |
|
|
134,10 |
TOTAL |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.