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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7238 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA VENCIMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto 13 salario parcela final 0,00 2.500,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 Referente pagto 13 salario parcela final 2.500,63
11/12/2014 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO, SEGUNDA PARCELA, MÊS DE DEZEMBRO/2014 - LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. 2.500,63
16/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2014 SERVIDORES - 4 2.500,63
TOTAL 2.500,63 2.500,63 2.500,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.