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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 6,10 6,10
1.00 9625.0239 20,50 20,50
1.00 9625.0339 6,10 6,10
1.00 9625.0617 6,10 6,10
1.00 9625.0654 34,71 34,71
1.00 9625.0841 6,10 6,10
1.00 9625.1475 6,10 6,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 9625.0239 9625.0339 9625.0617 9625.0654 9625.0841 9625.1475 85,71
31/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 85,71
12/02/2014 Pagamento de Empenho 725/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857734 85,71
TOTAL 85,71 85,71 85,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.