Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.0239 |
20,50 |
20,50 |
1.00 |
9625.0339 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.0617 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.0654 |
34,71 |
34,71 |
1.00 |
9625.0841 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.1475 |
6,10 |
6,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 9625.0239 9625.0339 9625.0617 9625.0654 9625.0841 9625.1475 |
85,71 |
|
|
31/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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85,71 |
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12/02/2014 |
Pagamento de Empenho 725/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857734 |
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85,71 |
TOTAL |
85,71 |
85,71 |
85,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.