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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7324 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NO ROLO COMPACTADOR RW-52 E RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. 0,00 377,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NO ROLO COMPACTADOR RW-52 E RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. 377,10
16/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR AUTORIZADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 006.727.339. 377,10
22/12/2014 Pagamento de Empenho 7324/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860054 377,10
TOTAL 377,10 377,10 377,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.